送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2018-12-14 13:54

你好!
不用修改了。
应该记入待摊费用或预付账款

天天向上 追问

2018-12-14 14:10

待摊费用取消了还能用吗

蒋飞老师 解答

2018-12-14 14:44

你就用预付账款科目

天天向上 追问

2018-12-14 14:45

先收到发票未付款,而且需要摊销的费用,怎么做分录

蒋飞老师 解答

2018-12-14 14:58

借:预付账款,贷:应付账款,
8月借:应付账款 贷:银行存款,

每月摊销 借:管理费用 贷:预付账款

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相关问题讨论
你好,没有先分摊的概念,是先预提! 借:管理费用-租赁费,贷:预提费用或其他应付款,支付的时候就是,借:预提费用或其他应付款,贷:银行存款
2018-09-28 11:06:46
不能结转的。
2017-08-12 22:00:27
第一笔分录是收款,第二笔分录是摊销处理
2017-08-12 21:53:57
你好,收到发票付三个月房租 借;长期待摊费用 ,贷;银行存款 按月摊销,借;管理费用-租赁费 贷;长期待摊费用 如果先付款再收到发票 借:预付账款,贷银行存款 借;长期待摊费用,贷;预付账款 按月摊销,借;管理费用,贷;长期待摊费用
2019-08-01 17:54:01
你好! 不用修改了。 应该记入待摊费用或预付账款
2018-12-14 13:54:30
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