送心意

赵老师

职称中级会计师

2016-12-14 16:03

但是这样的话这个金额就跟合同上的不相符了,这样要怎么处理

Alisa 追问

2016-12-14 16:04

那样我后期支付的款项的话,就是借应付账款,应交税费,贷银行存款,对吗?

Alisa 追问

2016-12-14 16:06

好的,谢谢!

Alisa 追问

2016-12-14 16:09

那样有几期没有摊销的那个就在这个月一起摊销是吗?

赵老师 解答

2016-12-14 16:01

现在调整长期待摊费用减少  借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额

赵老师 解答

2016-12-14 16:05

是的...........

赵老师 解答

2016-12-14 16:12

可以的,不客气....

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相关问题讨论
现在调整长期待摊费用减少 借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额
2016-12-14 16:01:12
您好 你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 10:59:01
你好,不可以,主营业务成本是损益科目,需要用以前宽度损益调整
2019-08-06 10:02:02
你好,你这是价税分开来做的,第一个没有问题,你合计起来不也是借长期待摊费用, 应交税费应交增值税进项, 贷应付账款, 银行存款,那上面你前两个分录合计起来,不就是我写的这个。
2024-02-29 15:37:30
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