您好老师,消防维保单位购买零配件更换维修设备,给 问
开现代服务维保费,税率6%,可以 答
专项附加扣除怎么操作? 问
您好,可以自已在手机APP上面操作,也可以由公司填写 答
这个图上的内容对嘛??????????????? 问
你好这个总结是正确的 答
你好,麻烦帮忙看一下这个是选择 A 吗 问
同学您好!选择正确2000×200/500×0.5=400件 答
题目20180930固定资产账面价值为4296,我理解应该 问
您好! 固定资产转为持有待售时,从划为待售之日起,停止计提折旧,但是要进行减值测试,发生减值的需要计提减值准备,然后再结转为持有待售资产 如果是划分为持有待售后发生的减值,可以对持有待售计提减值 希望同学区分一下这两者的区别 答
老师,房屋保证金是不是 借:其他应收款——保证金 贷:银行存款?支付的房租是不是 借:预付账款 贷:银行存款,当月摊销吗?摊销的话是不是 借:长期待摊费用 贷:管理费用?
答: 摊销是借:管理费用 贷:预付账款
这个租金是计入其他应收款吗,不是应该1.金额很大,用预付账款每月摊销吗,借:预付账款,贷:银行存款。2.金额小,直接计入管理费用,借:管理费用-开办费 贷:银行存款。后来也有说摊销的可以计入长期待摊费用: 借:长期待摊费用 贷:银行存款。这个为什么计入其他应收款呢?还有摊销的用预付账款和长期待摊费用有什么区别,还是说是准则不一样?
答: 你好,预付超过一年的费用计入长期待摊费用,短的可以用预付账款或其他应收款做,这个分录是预付的还没拿到发票所以用了其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
21年付了仓库租金,22年收到的发票,按月计提的时候,借:管理费用等科目,贷:其他应付款 21年付了仓库租金,借:预付账款,贷:银行存款 22年收到的发票,借:长期待摊费用,贷:预付账款 然后把之前计提的分录红冲,然后按月摊销 为什么后面还要按月摊销?
答: 你好,你收到的发票是二一年和二二年全部的吗?你的二二年剩下的还没有做不是吗?需要分摊后面的。
吴月柳 解答
2016-11-05 17:42
吴月柳 解答
2016-11-05 17:49