老师,1月份取得的发票,1月份做账: 借:管理费用 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 在3月份对方红冲,又重新开了,金额不变,该如何做账。
刻苦的方盒
于2026-03-10 16:04 发布 1次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
你好,直接借管理费用,贷银行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
你好,做长期待摊费用,支付时候借长期待摊,贷银行,摊销借管理费用 贷长期待摊
2019-10-08 14:40:51
你好 把前面计提的冲掉 按发票做账就可以了
2019-05-09 14:22:00
你好,同学
你这样的分录是正确的哦
2022-01-04 09:21:40
直接调的,借 管理费用 -100 借应付账款 100,结果核销的时候核销不了,是不是做错了
2017-04-06 21:23:52
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