2017年5月收到审计费发票入错了入到现金,实际在2017年8月用银行支付的,又挂了应付,现2018年我要如何调账?之前的5月分录是:借:管理费用 应交税费一待抵进项税额 贷:库存现在 8月分录:借:应付账款 货:银行存款
露宝
于2018-07-11 10:37 发布 994次浏览
- 送心意
薛老师
职称: 中级会计师
2018-07-11 10:38
你好!
做一笔,借:库存现金
贷:应付账款
相关问题讨论

你好!
做一笔,借:库存现金
贷:应付账款
2018-07-11 10:38:09

这个不用调账了,这个正常是当时计提费用处理,当然后面取得发票了,费用摊销已计入2017年了
2018-04-06 18:54:04

调整分录为 借:应付账款 贷:管理费用—劳保费
2018-04-09 17:02:45

你好,更正分录:
借 现金 贷银行存款
2018-09-29 12:20:01

您好,如果有收到发票,是可以的。或者借:管理费用-物业费,贷:银行存款。
2017-09-02 13:37:09
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