老师你好!我在5月收到发票,但款没付,我做了借,管理费用 贷,应付账款。6月付款时我又做了借,管理费用 贷,应付账款。借,应付账款 贷,银行存款。现在应付账款贷方有余额,我要怎样调账

花痴的大侠
于2020-08-11 11:01 发布 1094次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,正确的分录应该是哪一个?
2022-03-04 12:42:21
同学你好,不影响的,是专票还是普票
2022-01-06 15:24:54
您好,权责发生制,可以入管理费用的,10月收到发票红冲9月分录,再按发票做分录,一正一负,不影响10月利润,将发票贴回去不合适的,还是做在10月,发票开具日也是10月
2025-11-26 19:11:32
您好
借:管理费用-14.85
借:应交税费-应交增值税-进项税额 14.85
2022-02-21 14:27:19
同学,
可以得 冲减管理费用,
借 银行存款,贷 管理费用
2023-05-17 15:14:56
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