送心意

郭老师

职称初级会计师

2026-02-23 19:07

汇算纳税调整明细表扣除项目其他里面填写,税收金额1000
调减

壮观的招牌 追问

2026-02-23 19:08

请问这样的话就是相当于25年我少算成本,多交了企业所得税是吧?

壮观的招牌 追问

2026-02-23 19:09

多交的这个是会退税么?还是怎么弄?

郭老师 解答

2026-02-23 19:12

对的是的,多交的税款是退回

壮观的招牌 追问

2026-02-23 19:14

那反之,如果我拿到的发票少于暂估的数就是等汇算清缴时候补税对么?

郭老师 解答

2026-02-23 19:15

对的是的,是这个意思

壮观的招牌 追问

2026-02-23 19:16

明白了,谢谢老师

郭老师 解答

2026-02-23 19:22

不用客气,新年快乐

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相关问题讨论
汇算纳税调整明细表扣除项目其他里面填写,税收金额1000 调减
2026-02-23 19:07:33
您好,坐在现在把,要不然你修改的更多
2022-01-19 20:12:33
你好,那就做未开票收入处理的
2020-05-19 11:44:23
你好同学,仅供参考: 确认收入时候结转成本。 收到发票要按发票的内容和用余额进行账务处理,以下举例说明: 1、购买办公用品取得发票, 借:管理费用—办公费, 应交税费—应交增值税(进项), 贷:银行存款。 2、取得购进货物的发票, 借:库存商品或原材料 , 应交税费—应交增值税(进项), 贷:银行存款。 3、取得固定资产的发票, 借:固定资产, 应交税费—应交增值税(进项), 贷:银行存款。 4、购买用品用于福利部门, 借:管理费用—福利费, 贷:银行存款。 纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022-04-03 14:53:28
你好,就是你多开了发票,没有红冲。你暂估一个成本吧。借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本,贷库存商品 到时候红冲了发票再红冲他就行。
2024-05-07 08:14:07
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