- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
取的发票就可以抵扣 一年一支付的走预付就可以,每月摊销到成本冲预付
2017-12-04 11:04:02
借:费用/成本
贷:应付账款-暂估
2022-04-18 18:54:45
您好,坐在现在把,要不然你修改的更多
2022-01-19 20:12:33
您好,成本分录,借主营业务成本,贷库存商品700,应付职工薪酬等。若老师属于员工,则提成计入工资。借主营业务成本240 贷应付职工薪酬240。
2020-06-16 18:43:51
汇算纳税调整明细表扣除项目其他里面填写,税收金额1000
调减
2026-02-23 19:07:33
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