我越南采购的货物直接越南当地的公司报关发货去美国,但是美国的公司要付款要付给我们,举个例子,美国付给我们的货款有50万美金,然而我们越南工厂实际的采购成本只要40万美金,我们作为中间商要收汇的话,怎么样是合理的,我支付给越南的采购货款也是通过我账户付出去的,越南是没有发票给我的,只是收汇的50万到我司账户上,后续账务处理,怎么样操作是合理合规的,麻烦指教一下哈
靜思己過
于2026-04-20 20:16 发布 16次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-04-20 20:20
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
相关问题讨论
1.没有取到发票,暂估成本:借:主营业务成本贷:应付账款--暂估
在这种情况下,由于没有收到发票,公司需要暂估成本。这个暂估成本通常是基于公司对成本的估计,因此借记“主营业务成本”科目,贷记“应付账款--暂估”科目。
1.收到管理费用发票,并冲减暂估应付账款:借:应付账款---暂估贷:管理费用
当公司最终收到发票时,需要冲减之前暂估的应付账款,并按照发票上的实际金额支付管理费用。因此,借记“应付账款---暂估”,贷记“管理费用”。
这种处理方式是正确的,因为它确保了公司对实际成本的准确记录和核算。同时,它也符合权责发生制原则,即收入和费用应在产生期间进行确认,而不是在实际支付或收到款项时。
2023-09-21 08:52:39
您好,坐在现在把,要不然你修改的更多
2022-01-19 20:12:33
您好,意思是对方多开发票了吗?多开发票的部分以后需要你们付钱吗
2023-01-19 09:37:34
同学,你好,红字冲销借:工程施工_预估成本 贷:应付账款_暂估应付账款 ,同时根据发票,做借:工程施工,应交税费 贷:应付账款
2020-03-20 11:32:18
你好!
比如采购材料发票
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2019-07-14 10:32:07
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2026-04-20 20:23
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