送心意

郭老师

职称初级会计师

2026-01-02 08:25

可以的
可以这么做的

云淡风清 追问

2026-01-02 08:45

光写这一步吗老师
借:管理费用-社险  -618
贷:其他应收款 -社险-张三  -618

云淡风清 追问

2026-01-02 08:47

这样的话其他应收款-社险-张三这个账户没有办法平掉吧老师

郭老师 解答

2026-01-02 08:49

没有,还早着呢。借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款

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相关问题讨论
之前给他发了工资吗 那现在收到给职工还是自己留下
2023-11-25 14:42:19
你好!可以这样操作,但是最好和其他发票一起做,不要单独出现负数。如果金额过大或过于频繁税务局会怀疑你们人为调节利润
2015-11-18 14:48:16
1.之前多做了管理费用吗 是的话做第二个或者借管理费用负数借其他应收款 2.费用发生额在贷方用借方负数
2019-06-17 11:38:04
已重新提问,可以看下后面的重新说的问题
2018-09-25 18:41:39
你好,应当是 借;银行存款 贷;其他应收款 为什么要冲管理费用呢
2017-03-20 09:36:36
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