送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-07-08 16:06

您好,根据对方开的发票以及贵公司的工资表,社保表等,借;应付职工薪酬-工资,社保,公积金,管理费用-服务费用,贷:现金或者银行存款。计提时,借:管理费用-工资,社保,公积金等科目,贷;应付职工薪酬-工资,社保,公积金。

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相关问题讨论
您好,你们公司,等于说,就承担这个费用是吧
2023-09-15 17:00:57
你好,劳务费里面就可以了,借管理费用劳务费等 贷银行
2024-01-22 09:09:22
同学:您好。以劳务用在管理部门为例, 借:管理费用 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
2022-03-15 09:43:13
你好,学员 借管理费用-劳务费 贷银行存款
2022-03-14 15:05:37
你好!你公司不需要把他们的社保、公积金一同做账。 你就发工资,做发工资的分录。对方开服务费,做服务费的账就可以了。
2024-08-05 14:41:20
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