工资的问题,本月发放上月工资,那账务里面应该发放上月工资计提本月工资,但现在做成了发放上月工资,计提也是计提了上月的数字,改怎么调整,有关系吗,这样每月应付工资没有余额
????哈
于2018-07-07 21:23 发布 700次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,没关系,保持一贯性操作就行了。
2018-07-07 21:31:32

你好 计提就计提当月工资 。发放的时候才做发放分录 。 如果当月没计提工资的 就次月补计提和补发放工资分录就行 了。
2020-05-16 16:25:08

借管理费用等科目贷应付职工薪酬
2016-02-20 10:16:38

你好!去大厅补报12月的申报
2019-02-14 16:46:18

答: 1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬--工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬--社保
1.发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人部分)
应交税费--应交个人所得税
库存现金/银行存款
2019-03-12 16:34:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息