老师你好,我想问一下新会计准则2006年和2019年的 问
https://www.docin.com/p-2632629268.html 这个里边有详细的介绍,我们不是专家,直接按2019版做账就行 答
老师,营业执照,因改名后,银行收取的费用,用管理费用, 问
是的,那个计入财务费用-手续费 答
1.公司最近购进新窗帘,几个办公室的窗帘合起来共 问
您好,这些都是计入管理费用-办公费就可以 答
你好老师,我们是个一般纳税人,之前业务往外开3%劳 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,公司是一套账,当月采购入库的先暂估入库,次月 问
次月取得发票后冲暂估 答

原料暂估100万被领用,也就是说进入成本是100万,下个月发票回来是80万,那我要怎么做分录?
答: 你好! 借 原材料 -100 贷 应付账款 -100 借原材料 80 贷应付款 80 差异20,留在当月 (或转到主营业务成本中)
上个月暂估成本,也就是暂估原材料5万,贷方应付账款5万,那这个月有材料回来,有发票10万,那这个月的分录怎么做
答: 先把5万的暂估红冲,再根据发票的金额,做正确的蓝字分录。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好!请问下如果前几个月一共成本暂估了100万,这次发票进来了150万,是不是冲100万暂估的,入账100万,那剩余的50万做待结转成本吗?
答: 可以的,可以这么做的。
老师您好,我们之前购进原材料,发票没到,做的借:原材料 100万贷:应付账款-暂估入库100万,现在快年底了,是不是要调回来,如果调回来,是不是做相反分录就可以?
我原本是:借原材料100暂估,贷:应付账款暂估:,收到发票借原材料80,应付账款80,原本100暂估全部入生产成本,变成库存商品,销售出去,怎么冲?能写下分录吗?
老师,我想请一下就是,我们22年如果暂估是100万,原分录;借:主营业务成本100贷:应付账款--暂估100到了23年5月分汇算清缴时;才收到这个发票:这个分录要怎么写呢?
去年暂估成本时,借原材料-暂估 144万,贷应付账款-暂估144万,今年5月31日前发票到账比暂估少了100万,后面下半年又来了100万,具体应该怎么做账啊

