送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-06-23 16:01

如果设备还不能使用的话,可以先按发票金额入在建工程,借:在建工程  应交税费——应交增值税-进项税   贷:预付账款   10000 银行存款  49600,如果设备收到能正常使用,另外两万要暂估入固定资产

最冷一天 追问

2018-06-23 18:30

能使用了,分录应该怎么做呢?我用的网校的快账,是农民合作社账套,没有应交税费科目

辜老师 解答

2018-06-25 09:38

借:固定资产  79600/1.16   应交税费——应交增值税59600/1.16*16%   贷:预付账款 10000 银行存款 49600, 应付账款  20000/1.16,如果每一这个科目,要添加这个科目

上传图片  
相关问题讨论
如果设备还不能使用的话,可以先按发票金额入在建工程,借:在建工程 应交税费——应交增值税-进项税 贷:预付账款 10000 银行存款 49600,如果设备收到能正常使用,另外两万要暂估入固定资产
2018-06-23 16:01:06
你好 你们当时的分录 不对 应该是 借 预付账款 贷 银行存款 收到发票 借 固定资产 贷 预付账款 其他应付款
2019-12-26 13:56:16
你好,付款为什么笔发票金额大?
2020-07-29 11:50:19
你好 如果资产已经开始使用了 按照合同价款暂估计入固定资产科目 后期发票开齐了如果金额有差异再调整固定资产入账价值!
2020-08-10 11:38:32
你好,固定资产已经收到的话,借固定资产贷银行存款应付账款,没有收到借预付账款贷银行存款
2020-08-11 16:30:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...