买固定资产,之前付了10000的定金,现在收到79600固定资产,收货时付49600的款,对方开了59600的专票票,还有两万没付款也没收到发票?老师现在我怎么做分录?
最冷一天
于2018-06-23 15:56 发布 908次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-06-23 16:01
如果设备还不能使用的话,可以先按发票金额入在建工程,借:在建工程 应交税费——应交增值税-进项税 贷:预付账款 10000 银行存款 49600,如果设备收到能正常使用,另外两万要暂估入固定资产
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如果设备还不能使用的话,可以先按发票金额入在建工程,借:在建工程 应交税费——应交增值税-进项税 贷:预付账款 10000 银行存款 49600,如果设备收到能正常使用,另外两万要暂估入固定资产
2018-06-23 16:01:06

你好 你们当时的分录 不对 应该是 借 预付账款 贷 银行存款 收到发票 借 固定资产 贷 预付账款 其他应付款
2019-12-26 13:56:16

你好,付款为什么笔发票金额大?
2020-07-29 11:50:19

你好 如果资产已经开始使用了 按照合同价款暂估计入固定资产科目 后期发票开齐了如果金额有差异再调整固定资产入账价值!
2020-08-10 11:38:32

你好,固定资产已经收到的话,借固定资产贷银行存款应付账款,没有收到借预付账款贷银行存款
2020-08-11 16:30:49
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最冷一天 追问
2018-06-23 18:30
辜老师 解答
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