老师好,请问在5月公司充值电话费1000元,用了800元,还余200元。电信公司在5月把1000元票开来了,请问会计分录怎么做?
丹15271081137
于2025-06-11 15:12 发布 123次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-06-11 15:13
借:预付账款800
贷:银行存款800
借:管理费用-通讯费1000
贷:预付账款1000
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七月份借管理费用贷银行存款,八月份借预付账款贷银行存款。
2021-01-18 19:10:38
查的50元挂在账上,是预付款,下月抵减
2023-05-28 16:47:48
如果是专用发票可以红冲300,是普票必须退回发票先红先红冲1000再开700。
2022-11-17 09:20:25
7 月份缴纳电费时:
借:预付账款 1000
贷:银行存款 1000
8 月份收到 700 元电费发票时:
借:管理费用/制造费用等(根据电费的使用部门确定) 700
贷:预付账款 700
此时,预付账款科目还有 300 元的余额,代表已付款但尚未收到发票的部分。后续收到剩余发票时,再做相应的账务处理。
2024-08-12 15:24:20
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