送心意

家权老师

职称税务师

2025-06-11 15:13

借:预付账款800
贷:银行存款800
借:管理费用-通讯费1000
贷:预付账款1000

丹15271081137 追问

2025-06-11 15:18

老师,还余200元未消费,
上面分录是消费了,

家权老师 解答

2025-06-11 15:21

那个是以前月份预付的款,直接冲预付账款就行

丹15271081137 追问

2025-06-11 15:50

都是在5月支付1000元和在5月收到发票金额1000元,实际5月只消费了800元还余200元。

家权老师 解答

2025-06-11 15:53

借:预付账款1000
贷:银行存款1000
借:管理费用-通讯费1000
贷:预付账款1000

丹15271081137 追问

2025-06-11 16:45

老师,200元未消费

家权老师 解答

2025-06-11 16:46

现在已经开票了,你就视同已经消费了

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借:预付账款800 贷:银行存款800 借:管理费用-通讯费1000 贷:预付账款1000
2025-06-11 15:13:52
七月份借管理费用贷银行存款,八月份借预付账款贷银行存款。
2021-01-18 19:10:38
查的50元挂在账上,是预付款,下月抵减
2023-05-28 16:47:48
如果是专用发票可以红冲300,是普票必须退回发票先红先红冲1000再开700。
2022-11-17 09:20:25
7 月份缴纳电费时: 借:预付账款 1000 贷:银行存款 1000 8 月份收到 700 元电费发票时: 借:管理费用/制造费用等(根据电费的使用部门确定) 700 贷:预付账款 700 此时,预付账款科目还有 300 元的余额,代表已付款但尚未收到发票的部分。后续收到剩余发票时,再做相应的账务处理。
2024-08-12 15:24:20
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