会计给公司电话充了200话费,有发票,公司也对公给会计转了200元,费用发票和银行分开做分录,如果先做发票,再做银行,怎么做账?如果先做银行,再做发票,怎么做账?

qzuser
于2022-08-29 15:07 发布 551次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-08-29 15:10
你这个可以同时做账的哦
如果先做发票,借“管理费用,贷:其他应付款,付款,借:其他应付款,贷:银行存款
如果先做银行,借:其他应收款,贷:银行存款,到票之后,借:管理费用,贷:其他应收款
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您好,可以用19年年末的发票
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你好业务是在那一年发生的
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