会计给公司电话充了200话费,有发票,公司也对公给会计转了200元,费用发票和银行分开做分录,如果先做发票,再做银行,怎么做账?如果先做银行,再做发票,怎么做账?
qzuser
于2022-08-29 15:07 发布 517次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-08-29 15:10
你这个可以同时做账的哦
如果先做发票,借“管理费用,贷:其他应付款,付款,借:其他应付款,贷:银行存款
如果先做银行,借:其他应收款,贷:银行存款,到票之后,借:管理费用,贷:其他应收款
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可以的,可以做到一月份的。
2022-04-08 10:08:51

你好,22年的费用发票,不可以提前入到2021年的账务处理
2022-01-11 15:05:11

您好
交来的20年的费用发票现在能入账
2021-05-14 10:40:14

你好,普通的费用发票主要是计入费用核算,降低利润,抵扣企业所得税
2020-07-03 08:44:38

上一年度的费用发票现在拿来还能用
2020-05-20 10:04:13
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