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进项发票已经抵扣了,后面的月份开票方发现多开了一张发票,需要我们开红字信息表,那么这部分我们做进项税转出之后还能拿其他进项票来抵扣吗?还是说进项税转出这部分就一定要全额补缴税的?
老师,我们2017年的进项票被查出失控发票,做了进项税转出,报表修改的是今年8月份的报表,只补交了进项税转出的那部分增值税和附加税,(还用了8月份的留抵税),请问一下怎么做账?分录怎么写?
老师,我们2017年的进项票被查出失控发票,做了进项税转出,报表修改的是今年8月份的报表,只补交了进项税转出的那部分增值税和附加税,请问一下怎么做账?分录怎么写?

