送心意

家权老师

职称税务师

2025-05-30 16:42

以后实际消费
借:管理费用
贷:预付账款

月霖 追问

2025-05-30 16:45

我这样做不对是吗

家权老师 解答

2025-05-30 16:46

你可以借方做主营业务成本,凭当月的加油小票

月霖 追问

2025-05-30 16:47

加油票是一次开的总金额,冲减不平

家权老师 解答

2025-05-30 16:48

以后要加油小票,贷方来冲平

月霖 追问

2025-05-30 16:51

借主营业务成本,贷预付账款

家权老师 解答

2025-05-30 16:53

是的,就是那样做的

月霖 追问

2025-05-30 16:53

我这个分录主营业务成本在借方,冲减也在借方吗?

家权老师 解答

2025-05-30 16:55

不能直接冲收入的,需要按前边的步骤,先做预付,再冲

月霖 追问

2025-05-30 16:58

第一步:借预付账款-油卡,贷银行存款
第二步:收入
第三步:借主营业务成本,贷预付账款

家权老师 解答

2025-05-30 16:59

就是那个思路做账就行

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相关问题讨论
以后实际消费 借:管理费用 贷:预付账款
2025-05-30 16:42:27
您好!借主营业务成本—暂估 贷预付账款
2022-04-12 10:38:22
您好,这个的是借:预付账款-房租/物业费/POS机费 贷:应付账款-物业公司   这个是对的
2024-07-13 09:59:09
你好,借库存商品,贷银行存款1万,应付账款10万。按照第二种。
2023-12-11 08:46:06
前期账务处理正确做法(代收代付) 预付电费:借:预付账款 - 电费,贷:银行存款。 代收客户电费:借:银行存款(或库存现金),贷:其他应付款 - 代收电费。 支付电费并收发票:借:其他应付款 - 代收电费,贷:预付账款 - 电费。 客户要求开发票时的账务处理(转售电) 确认收入:借:其他应付款 - 代收电费,贷:主营业务收入、应交税费 - 应交增值税(销项税额)/ 应交税费 - 应交增值税。 结转成本:借:主营业务成本,贷:预付账款 - 电费。
2024-12-17 19:42:17
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