送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-15 10:54

您好,您这样做是正确的

灼00华 追问

2019-11-15 11:16

还有个问题,我们这个家具销售刚成立,还没有进项存系统,现在在我们接到客户订单,到发到厂家下单,我这边收到报价,跟最后实际结算总是存在误差

灼00华 追问

2019-11-15 11:17

有厂家改料,进价有提高,有下降,

灼00华 追问

2019-11-15 11:17

我这边入账的怎么处理比较好

董老师 解答

2019-11-15 11:17

您好,可以把结算误差摊入成本即可,按实际成本和数量入账

灼00华 追问

2019-11-15 11:20

比如,1号下单,我们销售报了厂家的进价,到下个月,厂家供货了,价格改了,实际结算金额变了。

灼00华 追问

2019-11-15 11:20

这种情况怎么处理比较好?

董老师 解答

2019-11-15 11:25

您好,可以先暂估,等实际结算来了进行调整即可。
借 在途物资  贷 应付账款  
实际结算调整借   原材料  贷 在途物资  银行存款

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您好,您这样做是正确的
2019-11-15 10:54:02
对的,是的,是这么做的。
2023-01-02 15:25:55
你好 货币资金=1500%2B45000 存货=25000%2B5000%2B3000%2B26000 固定资产=37000—14000 应收账款=15000%2B7000 预付账款=26000%2B10000 应付账款=3000%2B38000 预收账款=5000%2B20000
2022-06-13 08:37:45
你好,如果不考虑增值税,你的分录是正确的
2019-10-10 06:08:49
你好,不可以。第二个分录,贷方全部计入预付账款核算。 而不是一部分预付,一部分应付
2022-05-25 16:15:45
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