如果有几百张同类型的发票,怎么粘贴与报销,比如餐 问
你好,挨着贴好就可以,这个没视频 答
问一下建筑企业预缴税款,假设项目处预缴100,000,最 问
以后需要交税再抵扣就可以的 答
老师好,老师建筑行业别人提供工资表给我们公司,我 问
没明白为啥是别人提供工资表呢? 答
老师好,应税收入10000元,免税收入2OOO0元,应税成本8 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好!我忘记做会计继续教育了,怎办? 问
同学,你好 及时补做 答

请问 我司采购家具,第一次支付预付款;第二次支付尾款但是货还未收到;第三次支付运费时才收到货物;这时的分录是1、借:预付账款 贷:银行存款 2、借:在途物资 贷:银行存款 3、借:库存商品 贷:预付账款 在途物资 银行存款 这样对吗?
答: 您好,您这样做是正确的
老师 我购买一批灯具 款项7200元借:预付账款 7200贷:银行存款 7200对方发票开了普票过来 但是东西尚未到达 那我是不是要这么做借:在途物资 7200贷:预付账款 7200等灯具到了之后 再冲在途物资借:库存商品 7200贷:在途物资 7200
答: 对的,是的,是这么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,这笔分录是退货,不明白为什么要冲在途物资,已经冲了库存商品,说明商品已经入库,我觉得应该把在途物资改成“应付账款或银行存款吧”
答: 您好,因为是进销差价核算库存商品的,这样操作是正确的。









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灼00华 追问
2019-11-15 11:16
灼00华 追问
2019-11-15 11:17
灼00华 追问
2019-11-15 11:17
董老师 解答
2019-11-15 11:17
灼00华 追问
2019-11-15 11:20
灼00华 追问
2019-11-15 11:20
董老师 解答
2019-11-15 11:25