请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


老师 我购买一批灯具 款项7200元借:预付账款 7200贷:银行存款 7200对方发票开了普票过来 但是东西尚未到达 那我是不是要这么做借:在途物资 7200贷:预付账款 7200等灯具到了之后 再冲在途物资借:库存商品 7200贷:在途物资 7200
答: 对的,是的,是这么做的。
甲公司20x1年12月31日部分总账、明出账余额如知下: 库存现金”借方余额为1500元。“银行存款借方余额为45000元 原材料”借方余额25000元,在途物资”借方余额5000元,“周材料”借方余额3000元,“在建工程”借方余额38000 二多选题(30分) 元、“库存商品古”借方余26000元 固定资产供方余额37000元,“累计折旧贷方余额14000: 46国 “应收3款借方余额为10000元,其中“应收账款-A公司”借方余额为15000元,应收账款-B公司贷方余额为5000元 预付知款借方余额为23000元,其中“预付账款-C公可借方余额为26000元,预付账款-D公司”货方余额为3000元: 应付账款货方余额7为28000元,其中“应付账款-E公司货方余额为38000元,“应付款-F公司”借方余额为10000元 预收账款货方余额为13000元。其中预收账款-G公司”货方余额为20000元,“预收账教-1H公可”借方余额为7000元 要求:根上账户余额分别计算资产负情表中“货币资全°、存货、”定资产、”应收账款、预付款项”。“应付 款、”预收教项报表项目金额
答: 你好 货币资金=1500%2B45000 存货=25000%2B5000%2B3000%2B26000 固定资产=37000—14000 应收账款=15000%2B7000 预付账款=26000%2B10000 应付账款=3000%2B38000 预收账款=5000%2B20000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我做的分录是对的吗?谢谢1、借:在途物资-A万,贷:银行存款4万2、借:在途物资-A 400,贷:库存现金4003、借:库存商品-A 40400,贷:在途物资-A 40400
答: 你好,如果不考虑增值税,你的分录是正确的









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