送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-06-20 15:17

你好
借 应付职工薪酬   1000
   贷 其他应收款-社保  100
       现金                     900
借 管理费用-社保  300
    其他应收款-社保  100
  贷 银行存款    400

柏玉莲 追问

2018-06-20 15:32

老师为什么不是这样的?

老江老师 解答

2018-06-20 15:35

100块的社保是银行代扣的,并不是交的现金

柏玉莲 追问

2018-06-20 15:40

好的,老师为什么是借管理费用社保300,其他应收款100,我这里不明白?

老江老师 解答

2018-06-20 15:44

银行扣了400
其中,公司承担的300 列入管理费用
           个人承担的100,我们在发工资的时候代扣下来了

柏玉莲 追问

2018-06-20 15:54

谢谢老师,老师那那我前面这几题对吗?

柏玉莲 追问

2018-06-20 15:59

老师帮我看一下  我这些做得寻吗?

柏玉莲 追问

2018-06-20 16:12

老师  这些题目是不是这样做的?麻烦你帮我看一下?

老江老师 解答

2018-06-20 16:35

要不,你一个一个往上贴吧,这样,我要找答案的......

柏玉莲 追问

2018-06-20 17:03

好的老师,

柏玉莲 追问

2018-06-20 17:04

一页是题目,一页是答案,麻烦老师了

老江老师 解答

2018-06-21 08:37

这个题目,上面不是回答了吗

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相关问题讨论
同学你好 借,应付职工薪酬 贷,营业外收入;
2021-07-10 14:44:05
你好同学,如果直接从工资里扣,分录 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入
2019-11-12 11:32:24
你好,可以补充计提,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资
2019-08-29 09:06:44
您好!通过以前年度损益调整转一下好了,问题不大的
2019-04-15 17:23:51
你好,扣的钱可以在工资表体现扣款,按扣款之后的工资计提
2018-12-18 10:55:09
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