送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-27 09:29

老师社保公积金个税不计提吗

追梦 追问

2016-12-27 09:36

如果是这个月开上个月的工资,社保什么的应该计提在交吧,老师银行存款收到的利息到底是放在借方用负数,还是应该放在贷方啊,谢谢

吴月柳 解答

2016-12-27 09:25

借:管理费用10000销售费用3000生产成本7500制造费用3000贷:应付职工薪酬23500

吴月柳 解答

2016-12-27 09:30

如果社保公积金当月交当月的不用计提

吴月柳 解答

2016-12-27 11:06

工资与社保计提没有关系的,因为计提只是公司部分,收到利息软件做账在借方负数,手工账在贷方

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相关问题讨论
您好,发放了几个人的 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-03-27 08:39:34
同学你好 这个本月的三千没计提吗
2021-10-25 10:11:36
你好,按这个截图做分录
2021-10-13 16:48:29
你好 社保 单位部分的需要计提的 ; 请参考: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2019-12-20 14:50:56
你好,公司先垫付工服款,借其他应收款--个人工作服,贷银行存款,计提工资,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--工资,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应收款--个人工作服
2019-07-12 22:16:07
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