上个月计提工资9000,本月支付9000,但本月有人不干了工资变为3000,现在计提本月的工资3000,最终应付工资变成-6000了,这不对吧,遇到这种情况怎么做分录?
俏皮的导师
于2021-10-25 10:09 发布 718次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
借,应付职工薪酬
贷,营业外收入;
2021-07-10 14:44:05

你好同学,如果直接从工资里扣,分录
借:应付职工薪酬
贷:营业外收入
2019-11-12 11:32:24

你好,可以补充计提,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资
2019-08-29 09:06:44

您好!通过以前年度损益调整转一下好了,问题不大的
2019-04-15 17:23:51

你好,扣的钱可以在工资表体现扣款,按扣款之后的工资计提
2018-12-18 10:55:09
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