送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-05-16 11:26

你好,你前期认证抵扣的时候,如何做的分录。

♡^_^♡ 追问

2025-05-16 11:30

借:库存商品
  应交税费--应交增值税(进项税)
贷:预付账款

宋生老师 解答

2025-05-16 11:31

你好,你现在借预付账款,贷库存商品,贷应交税费--应交增值税进项转出

♡^_^♡ 追问

2025-05-16 11:35

或者是借贷调换,金额红字吗,进项税额转出余额就是在贷方的吗

宋生老师 解答

2025-05-16 11:35

你好,是的,进项是计入进项转出这个科目。

♡^_^♡ 追问

2025-05-16 11:36

好的,谢谢老师

宋生老师 解答

2025-05-16 11:37

你好,不用客气的了。

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相关问题讨论
你好,你前期认证抵扣的时候,如何做的分录。
2025-05-16 11:26:49
您好,让对方重新开出发票,做一笔之前相反的分录,再做一笔正确的分录即可
2021-01-20 15:41:55
你好,如果开具了负数发票 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额 )
2017-09-23 15:14:22
。做原来的负数分录。增值税表二进项转出。
2022-07-07 08:47:58
你是说做账吗,同学
2019-07-23 17:00:01
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