我们公司属于委托加工性质。购买原材料与组成设备,然后委托给别人帮我们组装。我想问一下,我这样做分录是不是正确。购入材料时:借:委托加工物资-xx材料 贷应付账款 计算加工费时:借:委托加工物资-加工费 贷应付账款 结转成本的时候:借:主营业务成本 贷:委托加工物资-xx材料 委托加工物资-加工费
没有快乐了
于2018-06-19 19:15 发布 1726次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-19 19:18
是的,你的分录是正确的了。。
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你好 ; 去红冲了。 然后主营业务成本 跨年了 用以前年度损益调整或者 利润分配来冲掉; 看你是用什么准则
2022-01-07 11:41:35

你好 那能实际发生的金额 是12万还是10万 ?
2021-05-24 17:49:55

你好,发票来就需要冲销暂估的分录,不管金额是不是一致
2018-04-03 11:32:26

你好,借:主营业务成本10万
贷:工程施工-机械使用费10
这笔也要红冲,然后重新按发票金额做
收回8万的票也是一样的流程
2021-05-24 17:52:02

已经全部做了不需要在做了
2020-08-03 13:17:11
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