我在4月份发生了一笔业务,销售了一批货物1680元,当时对方没要发票,我也没开票,我4月份申报的时候,这一笔业务也没有申报,我现在4月份的账还没做,但是在5月份的时候,他让我给他开了一张17%的发票,老师,那我4月份的这笔账在4月份应该怎么做。

生命的转角
于2018-06-18 18:20 发布 574次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-06-18 18:25
你好,按照发票做账,报税的申报表里把17%的金额和税额合并到16%里一起申报
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无票收入是
借:银行存款
贷:主营业务收入-未开票
应交税费-销项税
后期开发票了
借:主营业务收入-未开票
贷:主营业务收入-已开票
2023-06-06 17:18:09
您好,您可以在4月份纳税申报表中,将3月份应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏,将3月份发生的业务填入“实际发生额”栏,将3月份发生的业务额乘以1%填入“实际应纳税额”栏,并将“实际发生额”栏和“实际应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏。5月份纳税申报表中,将4月份发生的业务填入“实际发生额”栏,将4月份的应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏,并将“实际发生额”栏和“应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏,同时将3月份的无票收入填入“红字发票(负数)销项”栏。
2023-03-22 12:29:27
同学你好
按照对应的税率来填写
红冲的就负数红冲之后填写
2022-04-14 16:09:08
当时的分录是如何做的?金额是按含税价吗?
2022-01-13 16:12:26
你好,四月份是借预付账款贷银行存款吗?
2022-06-06 18:18:20
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