我公司是建筑公司,有一个公司挂靠我公司,我公司替他对外开发票,他把税款打给我们,分录怎么做好,我掂量不好了,借 银行存款 贷 其他应收款--姚 借 :税金及附加 贷: 应交税费--印花税 借 应交税费-印花税 贷:银行存款
小草
于2018-06-15 10:22 发布 684次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论

你就按照正常自己公司纳税,把这笔钱按照收一点费用处理。
2018-06-15 10:37:08

1、应交税费负数是正常的,说明有进项留抵
2、其他应收款出现负数,应该分析填列,贷方余额填到其他应付款
3、应收应付如果余额是正确的,暂时挂账没有问题
4、税金等应该通过税金及附加科目核算,利润表税金及附加没有数据,说明税金核算科目不对
5、年初未分配利润亏损110万多,本来利润亏损145万多,年末未分配利润亏损144万多,不是太合理
2019-03-19 10:26:42

你好,是工资薪金个人所得税?
2017-09-21 17:33:05

这以后项目的工程款还有需要给他吗
2019-01-12 20:39:06

你好这个题目的题目14
2020-04-02 11:59:56
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