老师好!,如果年底没有及时填写专项扣除信息采集,明 问
您好,这个你要自已一键带入才可以 答
老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我 问
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答
请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答

老师,1月的电费2月支付,2月收到发票。我入账是这么入的: 1月做分录:借:税金及附加 贷:应交税费—应交水利建设基金 借:应交税费—应交水利建设基金 管理费用—水电费 贷:其他应收款(暂估) 然后2月收到发票后 冲销:借:应交税费—应交水利建设基金(负数) 管理费用—水电费(负数) 贷:其他应收款(暂估)负数 再做一笔:借:应交税费—应交水利建设基金 管理费用—水电费 贷:银行存款 这样做,对吗
答: 你好,分录是没问题的呢
老师,1月的电费2月支付,2月收到发票。我入账是这么入的: 1月做分录:借:税金及附加 贷:应交税费—应交水利建设基金 借:应交税费—应交水利建设基金 管理费用—水电费 贷:其他应收款(暂估) 然后2月收到发票后 冲销:借:应交税费—应交水利建设基金(负数) 管理费用—水电费(负数)贷:其他应收款(暂估)负数再做一笔:借:应交税费—应交水利建设基金 管理费用—水电费 贷:银行存款这样做,对吗
答: 你好,完全正确,棒棒哒
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
残保金规定在哪个科目核算是借:管理费用 贷:其他应付款还是借:税金及附加 贷:应交税费
答: 借:管理费用 贷:其他应付款--残保金









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如歌 追问
2022-04-12 18:58
小宝老师 解答
2022-04-12 19:15