送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-04-12 18:29

你好,完全正确,棒棒哒

如歌 追问

2022-04-12 18:58

谢谢老师

小宝老师 解答

2022-04-12 19:15

客气啦你做的对的加油

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相关问题讨论
你好,完全正确,棒棒哒
2022-04-12 18:29:21
同学你好,不对哈,你其他应收款(暂估)和其他应收款会有余额,你应该是先冲掉暂估,借管理费用—水电费 负数 借:其他应收款(暂估) 然后是借管路费用-水电费 贷银行存款
2022-04-12 11:23:38
你好,分录是没问题的呢
2022-04-13 16:46:51
借:管理费用 贷:其他应付款--残保金
2018-11-12 14:57:52
1、应交税费负数是正常的,说明有进项留抵 2、其他应收款出现负数,应该分析填列,贷方余额填到其他应付款 3、应收应付如果余额是正确的,暂时挂账没有问题 4、税金等应该通过税金及附加科目核算,利润表税金及附加没有数据,说明税金核算科目不对 5、年初未分配利润亏损110万多,本来利润亏损145万多,年末未分配利润亏损144万多,不是太合理
2019-03-19 10:26:42
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