再明确下,开票的时候可以按特殊方式全额开票,也可 问
是的,开票是全额开票,只是预交增值税的时候差额征收 答
老师,问下商贸行业,销售费用占收入比28%会预警吗,管 问
同学,你好 一般不会的 答
一家公司从我公司走一货款,我们对外销售50万元,他 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
l老师,我有个问题,我公司24.12收到了一张技术服务 问
那么直接冲摊销的无形资产, 借:管理费用 贷:无形资产 借:累计摊销 贷;管理费用 答
不算特别大的工厂,采购行政这些费用,到底入制造费 问
你好行政和财务属于管理人员得范畴 答

2024年记错一笔账借:营业外支出 贷:银行存款 正确的分录借:其他应收款 贷:银行存款 2025年如何调整,需要通过以前年度损益调整?
答: 你好,可以通过以前年度损益调整科目, 借:其他应收款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
老师,请问去年底将其他应收款计入了营业外支出,今年又收到了这笔款,是借:银行存款 贷:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润吗?
答: 同学 对的.你的这个分录正确.
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
关于收到假票被税务局稽查到的账务处理。18年有一张50万的普票是对方单位虚开的,我们被稽查到了,现在税务局要求补税。当时的分录是:借:管理费用 50万贷:银行存款 50万现在,我做分录针对上笔是不是:借:以前年度损益调整——营业外支出(原来付的50万回不来了,做营业外支出)贷:以前年度损益调整——管理费用(原来计入管理费用的50万需要冲销)所以这部分录一借一贷抵了,就不用做了?注意:50万是真的付给对方了
答: 您好,补企业所得税,借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税50*企业所得税税率









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