老师问下,去年年底的时候前面会计提了所得税22000元,汇算清缴不要交,我要调整,这样做分录:借: 应交税费-应交所得税 贷: 以前年度损益调整 对不对?
朴老师
于2018-06-08 09:56 发布 816次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!是的。分录是这样的。但是因为你多计提了,如果汇算清缴没有调整的话,你这个是要补税的。
2018-06-08 09:57:39

是的,对的,是的,你写的是对的
2020-06-06 10:06:33

您好,是的,您的理解正确。
2020-06-06 00:57:06

是的,你做的分录是对的。
2020-01-08 09:33:40

你好,需要不提的才是一个完整的过程
2019-06-17 10:27:13
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