送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-06-06 13:06

需要做进项税额转出。

小萤酱儿 追问

2018-06-06 13:32

可以把接下来的步骤说一下么

方亮老师 解答

2018-06-06 13:34

借:应交税费-应交增值税-减免税款  44.91
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出  44.91

小萤酱儿 追问

2018-06-06 14:23

这就结束了么   后面不用在做了啊

方亮老师 解答

2018-06-06 14:25

不用编制其他的分录。

小萤酱儿 追问

2018-06-06 14:27

那等我付款后,就在做一个借:应付账款480 贷:银行存款480就好了吧

方亮老师 解答

2018-06-06 14:31

是的,您的理解正确。

上传图片  
相关问题讨论
需要做进项税额转出。
2018-06-06 13:06:41
您好,对的,还有抵扣时,借:应交税费-应交增值税-减免税,480元,借;管理费用-办公费,负数480元。
2017-09-05 14:15:26
你好,只需要根据增值税应纳税额做这个分录 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税219481.66
2017-09-22 09:13:19
你是不是没有需要交增值税?
2019-01-15 15:47:08
借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(减免税款) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
2018-07-10 16:11:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...