金税盘及系统服务费价税合计480元,税额已经在网站认证了。做账该怎么弄好?是:借“管理费用—办公费 435.09 ,应交税费—进项 44.91 贷:现金然后进项税额转出是:借“管理费用 44.91,贷:应交税费—进项税额转出”还有什么吗
左岸
于2017-09-05 14:13 发布 934次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-09-05 14:15
您好,对的,还有抵扣时,借:应交税费-应交增值税-减免税,480元,借;管理费用-办公费,负数480元。
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30

你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

您好,对的,还有抵扣时,借:应交税费-应交增值税-减免税,480元,借;管理费用-办公费,负数480元。
2017-09-05 14:15:26

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
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