老师,请问公司(小规模)租赁厂房开发票是5个点,那能免 问
厂房租赁(不动产租赁)是5% 征收率,不能享受 3% 减按 1% 优惠 只有月租金≤10 万 / 季度≤30 万,才可以5% 全免增值税;超了全额按 5% 交税 答
高新企业研发过程中投入材料,人工,电费但未行成合 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司为一般纳税人,有两张2025年的发票,要调 问
第一步:先补做 2025 年 12 月漏记费用(把发票入到去年) 直接在2026 年账里调,冲减当期利润: 借:利润分配 — 未分配利润 贷:应付账款 / 银行存款 这笔费用在2025 汇算清缴 A105000 第 30 行其他 纳税调减,减少 2025 年应纳税所得额。 第二步:处理去年多交的所得税 %2B 本次补税 去年 12 月已计提 / 缴纳的所得税不动,不用冲红 汇算后需要补缴少量企业所得税,下周缴纳时做: 借:利润分配 — 未分配利润 贷:应交税费 — 应交企业所得税 借:应交税费 — 应交企业所得税 贷:银行存款 顺序安排 先做补记 2025 年费用凭证 再做汇算补缴企业所得税计提 %2B 缴纳凭证 答
老师,技术服务的公司,项目名称教学技术服务发票,商 问
教学技术服务 → 选:现代服务 → 研发和技术服务 → 技术服务 1. 税收分类编码 & 开票简称 编码:3040102 技术服务 开票名称:研发和技术服务教学技术服务 税率:一般纳税人 6% 2. 快速区分 是技术类教学、技术培训、技术指导、教学技术方案 → 归研发和技术服务(你这个就是) 纯普通讲课、非技术类培训 → 归生活服务 - 教育服务,不要选这个 答
老师,请问下汽车费用,会务费,职工福利费在汇算期间 问
您好,上面没有的明细,填在其他这里 答


老师你好,麻烦问一下两家公司是同一个法人的情况下:公司A主要是发负责发放员工工资、报销之类的,公司B是负责业务这块。相当于是公司B购买公司A的劳务,公司A的员钱是由公司B转到公司A账上,并备注服务。那么公司A可以给公司B开票吗,如果可以开票的话那么开票项目是什么呢,税率是多少呢?
答: 同学,你好 A要给B开发票的,人力资源服务费*人工费 ,增值税6%
你好 老师 A公司的法人和财务负责人是同一人 ,这个法人也是B公司的财务负责人,这种情况下B公司向A公司出具技术服务发票,可以出具吗?会有涉税风险吗?
答: 你好,可以开具,但前提是有真实的业务才行
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,A公司在淮安,A公司的员工工资与社保都在昆山的B公司申报与发放,也就是说A公司的员工的工资与社保由昆山的B公司申报与发放,那B公司的成本怎么入账呢?是需要A公司开票给B公司吗?那A公司开票给B公司需要缴13%的增值税吗?A公司与B公司都是一般纳税人
答: 你好,对的是的,需要开发票。他有劳务的范围吗?最好是劳务派遣。




粤公网安备 44030502000945号



娜麽好 追问
2025-01-21 12:54
小菲老师 解答
2025-01-21 12:55
娜麽好 追问
2025-01-21 13:00
小菲老师 解答
2025-01-21 13:02
娜麽好 追问
2025-01-21 13:03
小菲老师 解答
2025-01-21 13:03