发票认证的具体操作流程怎么做

1、打开增值税发票选择确认平台的主页,在发票勾选那里选择条件查询出未认证的发票。
2、下一步可以开始勾选发票,通过这个操作来确定需要认证的发票。
3、这个时候来到确认勾选的窗口,直接点击已勾选未确认按钮并进行确定。
4、这样一来等进入抵扣统计界面以后会发现相关的认证信息,即可实现网上认证增值税专用发票操作流程了。
发票认证的具体操作流程怎么做 问
1、打开增值税发票选择确认平台的主页,在发票勾选那里选择条件查询出未认证的发票。 2、下一步可以开始勾选发票,通过这个操作来确定需要认证的发票。 3、这个时候来到确认勾选的窗口,直接点击已勾选未确认按钮并进行确定。 答
发票认证是什么意思 问
发票认证是指本企业购进,用于在生产或在销售的商品及原材料收到的增值税专用发票,需要进行进项税抵扣的需要进行认证。企业可以通过扫描或键盘录入的方法将增值税专用发票抵扣联的主要信息上传经过比对后认证,也可以在增值税勾选确认平台进行勾选确认。 答
增值税专用发票认证抵扣流程 问
1、连接税盘,打开发票确认平台,输入密码(进入,选择发票勾选这里,后面输入月份,点击查询按键,这样没有认证过的发票都会出现。 2、对照自己手上的发票,点前面的框框就可以勾选,勾选完之后,点击保存,在保存成功的提示框,点击确定即可。 3、此时返回首页,点击确认勾选模块,选择“已勾选未确认”,在点击查询。 答
增值税专用发票认证期限 问
增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。根据这个描述可知,目前已经没有认证期限的限制。 答
发票认证时间最晚在每月几号 问
如果是正常申报,没有延期的情况下,发票认证时间最晚在每月15号(是通过增值税勾选认证平台勾选认证的方式)申报截止期限之前。如果遇到申报期延期,认证最晚时间也会同步一起顺延的。 答
认证发票具体操作流程
答: 认证发票操作流程大致如下: 1.首先,申请开具发票。发票开具单位应根据发票申请情况开具正规发票,可线上或线下申请。 2.然后,提交完整的发票材料。开票单位需要准备电子发票的必要材料,并按要求提交相关材料,例如发票申请、发票处理等。一般发票材料收集必须由收票单位来完成,收票单位也可以提前接受电子发票,避免发票过期等情况发生。 3.接着,进行认证。发票认证由专业机构完成,可以检查发票有效性,以确保发票信息真实可靠。 4.最后,获得认证发票。完成认证后,发票单位可以通过电子档案系统来管理发票信息,存储认证发票,及时地核实发票有效性,提升发票安全性。 案例:某服装公司需要开具发票,首先应收集客户的发票申请信息,然后按照发票规定进行开票,最后将相关发票材料提交到发票认证服务机构,完成发票认证后即可获得认证发票。
开红字专票操作流程?具体怎么操作呢?
答: 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
开红字专票操作流程?具体怎么操作呢?
答: 同学:您好。 跨月开具红专票:1.已抵扣,要由购买方,开具红字信息表,然后根据红字信息表,开具负数发票。错误发票不收回,红字信息表要二份盖章,负数发票二联,要给购方。 2.没有抵扣,由销售方自行开具红字信息表,然后开具负数发票。错误发票,要收回。红字信息表,打印一份,与负数发票一起装订。 具体怎么操作:在导航栏,找到发票开具-红字信息表,根据提示信息填具。下载导出,发票开具,销项负数,导入红字信息表,检查并补充信息,正常开具即可。
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