老师 你好!年末,应交税费--未交增值税余额在借方,年头是不是要转入应交税费--应交增值税(进项税额)也就是留抵税额?
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2021-06-07
老师,应交税费-应交增值税-待认证进项税额这个科目余额在贷方是怎么回事呢?我做了这个分录:借:应交税费-应交增值税-进项税额62344.84 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额62344.84。期末余额不是应该减少62344.84吗?为什么我这个还增加了呢
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2019-08-10
老师,应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额为负数了,怎么才能调回来呢?
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2020-05-16
现在是做完2017年1月的账,应交增值税有余额,2016年已经结平增值税,其中有留抵是在未交增值税反应的。
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2017-02-18
一般人,之前月份及上年的 转出未交增值税 没有调整到 未交增值税现在未交增值税有余额 该如何调整
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2019-04-09
建安企业预交的税金转入未交增值税中,未交增值税月底有余额了啊。怎么处理呢?
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2017-02-27
小规模交增值税要先计提吗?还直接交时用应交税费-应交增值税余额冲银行存款?
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2021-08-28
老师,我月末增值税销项30393.99,本月进项0,应交增值税-未交增值税科目借方余额30388.34,请问我怎么做分录结转?
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2022-06-06
老师,进项税额和销项税额月末,如果贷方余额就做借应缴税费应缴增值税转出未交增值税贷应缴税费未交增值税,进项和销项的数额不用管,也不用转是吧
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2019-08-06
老师,应交税费-应交增值税-转出未交税费,期末借方余额要怎样做账?已交过增值税了。
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2020-04-08
明细账是做到几级科目?是如果我们科目细分到4级,4级的科目也得做明细账吗?那像我们月末计提增值税时,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷记应交税费-未交增值税,那就等于二级科目应交增值税的期末余额会是0,但三级科目的进项税额,销项税额,转出未交增值税的余额都不是0了?
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2019-09-06
年末一般纳税人会吧增值税进项和销项发生额余额结转空吗?
1/819
2020-01-14
帮忙看下公司的增值税科目余额表,进项和销项一直都有余额,是不是要做结转?
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2019-02-27
当年减值准备计提10万,期初余额1万,期末余额9万,所得税清算要调增9万吗
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2019-10-01
老师好,请问应交税费-增值税-加计扣除是跟应交税费-增值税-进项 同级的?是贷方余额?
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2022-11-21
老师:增值税一般纳税人申报表: 增值税纳税申报表附列资料(表四)(税额抵减情况表) 建筑服务预交税款:期初余额、本期发生额、本期应抵减税额、期末余额怎么签字的?几个的意思?
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2018-12-11
 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 减免税款后还有余额吗?
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2020-07-03
咨询个问题,科目余额表上应交税费-应交增值税进项税额显示负数正常吗?我觉得年末应该这些三级科目都应该结转的吧?
1/1001
2021-03-09
老师,我们科目余额表应交税费——应交增值税-转出未交增值税余额借方16万。 那我收到留底退税时 做:借:银行存款15万 贷:应交税费-转出未交增值税15万 借:应交税费-转出未交增值税15万 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出15万, 这样做的会计分录对不对?
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2022-07-29
税控盘的应交税费-应交增值税-减免税款应该有余额么
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2019-06-11