老师,我们科目余额表应交税费——应交增值税-转出未交增值税余额借方16万。 那我收到留底退税时 做:借:银行存款15万 贷:应交税费-转出未交增值税15万 借:应交税费-转出未交增值税15万 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出15万, 这样做的会计分录对不对?
紫苏
于2022-07-29 10:13 发布 945次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-07-29 10:17
你好,你的这个分录不对,应该是借银行存款
贷应交税费应交增值税进项转出
借应交税费应交增值税进项转出,
贷转出未交增值税。
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<p>期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 11089.47</p><p>月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

一、“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目有余额的当月就结转到“应交税费——未交增增值税”科目。
二、是“应交税费——未交增值税”科目的余额是不停的变化
2020-03-02 16:07:37

你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03

你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
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紫苏 追问
2022-07-29 10:19
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2022-07-29 10:22