收到赔偿款怎么做进项税额转出分录 赔偿款通常不包含增值税,因此一般不会做进项税额转出分录。但如果你的赔偿款确实包含了增值税,那么分录应该是: 借:应收账款/银行存款(赔偿款总额) 贷:其他应收款-赔偿款(赔偿款本金) 贷:应交税费-进项税额(赔偿款中的增值税部分) 请注意,这只是一种可能的分录方式,具体应根据你的具体情况和税务规定来确定。如果你不确定,建议咨询你的税务顾问。 进项税额转出 应该做付款还是收款
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2023-08-21
收到增值税进项专票,贷方可以记其他应收款-待认证进项税吗
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2018-09-11
公账付材料款先付款后收到发票,可以直接做借:原材料 应交税费-进项税 贷 :银行存款吗还是先借预付账款贷银行存款 借原材料贷预付账款呢
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2017-08-08
老师您好,本月1号收到客户打款1万,5号开出发票,月底做账,分录是否可以直接 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费一应交增值税一销项税额 或要过应付账款过渡。 借:银行存款 贷:应收账款一XX 借:应收账款一×× 货:主营业务收入 货:应交税费一应交增值税一销项税额 两个分录那个比较合适我的情况
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2019-09-23
先开具发票金额100万,未收到款项 会计分录:借:应收账款 109 贷:工程结算 100 应交税费-增值税 9 还是 会计分录:借:应收账款 109 贷:主营业务收入 100 应交税费-增值税 9
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2019-11-06
1、已确认并转销的应收账款以后又收回,借:应收账款,贷:坏账准备;借:银行存款,贷:应收账款;感觉应收账款没有变化啊!学堂的课件上怎么应收账款的账面价值减少 2、实际发生坏账损失:借:坏账准备,贷:应收账款,应收账款应该减少啊!学堂的教材上应收账款账面价值不变
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2019-12-22
开具销项发票,之前会计做借:应收账款,贷:预收账款,应交税费-应交增值税(销项税额)。之前会计问什么不做主营业务收入
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2020-06-09
是付银行款项的时候 付:应付账款-A 贷:银行存款 收到发票的时候 借:费用/原材料 应交税费 贷:应付账款 如果发票先收到 顺序颠倒着做 可以这样子做吗
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2018-09-26
1、3月银行收到货款借:银行存款。 贷:预收账款4月开发票借:预收账款。贷:主营业务收入 应交税费-增值税2、3月开发票给对方借:应收账款。 贷:主营业务收入。 增值税4月收到货款借:现金。 贷应收账款对吗?
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2017-05-24
老师好,可以帮我看看我的分录对不对吗? 进项:借库存商品,应交税金进项税 贷应付账款 销项:借应收账款 贷应交税金销项税,主营业务收入 转出未交增值税:借应交税金转出未交增值税 贷应交税金未交增值税 下个月缴税是:借应交税金未交增值税 贷银行存款
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2018-08-23
造林专业合作社政府给的退耕还林扶贫资金,应该怎样核算这个分录这样做行不行借 银行存款贷 专项应付款借 专项应付款贷 营业外收入——退耕还林补贴收入
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2018-02-01
老师同一个人其他应付款贷方和其他应收款借方都有余额,如何做调整
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2018-12-19
其他应付款和其他应收款的借贷方分别表示什么意思,可以具体讲下吗?
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2019-10-13
是小规模纳税人,是季度申报,并且是一个季度不超过9万收入。打个比方现在季度收入超过9万元,怎么做分录呢。例如:10月份借:应收账款25000,贷主营业务收入20000,贷销项税5000. 11月份借:应收账款15000,贷主营业务收入10000,贷销项税5000. 12月份借:应收账款85000,贷主营业务收入80000,贷销项税5000. 是季度申报的已超过9万收入,那我本月是不是分录做,借应交税费-增值税-销项税15000.贷银行存款15000.
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2019-02-28
老师24年6月收到发票借:管理费用、应交税费-进项税额;贷:其他应付款。 12月付款时业务再次将发票附在付款申请中,借:管理费用、应交税费-进项税额;贷:银行存款。这个影响了增值税和所得税,请问25年应该如何调整?
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2025-01-02
科目余额表把应收贷方金额填预收贷方金额,那后面当做凭证时,收到货款要借存款贷应收,还是写借存款贷预收呢,
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2019-04-10
计提A公司本月应付的会计服务费,会计分录为 借:管理费用 贷:应付账款,下月收到A公司付款并收到开具的发票 借:应付账款 贷:银行存款, 那么可以抵扣的进项税分录怎么做呢??是借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 吗?
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2022-03-10
应收账款贷方表示预收账款吗?
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2019-10-21
上个月做了一个 借:应收账款, 贷:主营业务收入,应交税费。这个月收到了货款就是借:银行存款,贷:应收账款,是吗?
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2017-06-05
应收账款的贷方余额怎样转到预收账款?比如说应收账款贷方有100,要转到预收账款,分录怎么写?
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2019-03-27