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下列关于审计前提条件的说法中,不正确的是( )。 A、如果不存在可接受的财务报告编制基础,管理层就不具有编制财务报表的恰当基础,注册会计师也不具有对财务报表进行审计的适当标准 B、按照审计准则的规定执行审计的前提是管理层已认可并理解其承担的责任 C、如果管理层不认可其责任,或不同意提供书面声明,通常情况下,也能够承接此类审计业务 D、注册会计师需要就管理层认可并理解其与内部控制有关的责任与管理层达成共识
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2020-03-07
项目预算审计报告要求的修改的内容,可以直接修改后写入招标文件技术需求部分吗
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2019-10-16
内部往来预付木工工资会计分录
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2019-02-19
内部账和外部账之间能挂账吗?
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2017-02-10
3. 下列不属于传统成本管理局限性的是( ) A.局限于企业内部 B.分析生产成本,只能用于确定产品成本 C.事后控制 D.事前计划
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2023-01-29
这有个去年的票失控了,要做进项税转出,本月也认证了一部分来抵扣,比失控的这部分票少了一些,开票内容也不一样了,想知道中间差额的这部分会计分录怎么做
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2018-09-19
建筑公司项目部的内账处理与公司外账处理是怎样的关系,是否要把这些项目部的公司账合并计算报税
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2021-01-09
内审可以直接协助外审做审计么
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2016-01-25
工程部门和广告部门负责人需要怎么配合财务部门,编制哪些?交给财务部门审核。各个步骤流程是怎么样的?
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2020-02-18
A注册会计师是甲公司2016年度财务报表的审计项目合伙人。A注册会计师在审计工作底稿中记载的部分内容摘录如下: (1)为取得乙银行的财务支持,甲公司管理层于2016年末向乙银行信贷部作出了难以实现的业绩预期。 (2)2016年10月起,甲公司所属行业开始实施新的法律法规,相关的行业监管要求也随之加强。 (3)识别舞弊风险时,注册会计师拟向内部审 计人员询问其是否知悉任何舞弊事实,并获取内部审计人员对舞弊风险的看法。 (4)尽管评估的管理层凌驾于控制之上的风险处于低水平,A注册会计师仍然要求项目组成员实施会计分录测试,以应对管理层凌驾于控制之上的风险。 (5)基于会计分录测试的目的,注册会计师将待测试的会计分录总体分为标准会计分录和非标准会计分录两
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2022-01-23
内部往来既然没有属性 为什么公司都写成预收预付—内部往来
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2019-02-21
代账的说,工资表要内部的,本来就存在两套账,怎么拿内部的呢?
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2017-03-16
公司的内部往来设在资产类,项目的内部往来设在负债类是吗
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2022-04-08
内控是怎么回事?下周会计让我去参加一个内控的培训,想提前知道内容
1/433
2022-04-22
就是编制使用流程怎么去核定是否在编制范围内呢? 也是每个月进行内控吗
1/132
2022-03-08
购买公司内部股东的股权款分录怎么做啊?公司内部股权变更?
1/1062
2017-02-13
这个怎么操作,,内部部门信息,200
1/163
2019-05-28
200企业内部部门信息填写什么?
1/11660
2019-04-15
2、振隆特产通过在采购环节调低原材料采购单价等方法虚增利润,影响了哪些具体审计目标?验收商品时哪些是内控的关键控制点?
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2023-12-03
购买车辆内部装璜计入哪个科目
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2019-08-16
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