这有个去年的票失控了,要做进项税转出,本月也认证了一部分来抵扣,比失控的这部分票少了一些,开票内容也不一样了,想知道中间差额的这部分会计分录怎么做
木木
于2018-09-19 17:47 发布 537次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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什么原因需要进项转出?是对方开了负数发票吗?
2022-08-16 15:37:44

借利润分配未分配利润,贷应交税费应交增值税进项转出
2024-04-11 16:51:44

你好,什么原因需要进项转出?是开了附属发票吗?
2024-04-11 16:44:51

借xx费用或者xx成本 贷进项税额转出,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2020-05-09 13:49:20

您好
请问您收到发票的时候分录怎么写的
2019-05-28 10:06:12
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