之前2017-2018有进项税入账的多于实际抵扣认证的,做进项税转出的会计分录是怎样的? 另 外发现几笔之前会计已经抵扣的进项但几个月没入账的,现在应该如何处理呢?

蓉儿
于2019-02-13 15:57 发布 1291次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-02-13 15:58
做进项税转出的会计分录是怎样的
借:成本或费用
贷:应交税费-进项税额
另 外发现几笔之前会计已经抵扣的进项但几个月没入账的,我现在应该如何处理呢?
是申报表申报,会计账务没有处理吗
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什么原因需要进项转出?是对方开了负数发票吗?
2022-08-16 15:37:44
借利润分配未分配利润,贷应交税费应交增值税进项转出
2024-04-11 16:51:44
你好,什么原因需要进项转出?是开了附属发票吗?
2024-04-11 16:44:51
借xx费用或者xx成本 贷进项税额转出,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2020-05-09 13:49:20
您好
请问您收到发票的时候分录怎么写的
2019-05-28 10:06:12
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