老师 您好 我想问下我接手一家公司的账,之前一直是财务公司在做 。当时公司成立之后,法人就告知财务公司说自己有10万,但是没往公户打。然后财务公司一直就再拿这10万的现金在做了实收资本,然后就在用这10万做些费用和发工资,10万也用的不多了,然后也申报了。同时公户上的走款,财务公司也没做过。现在我想把这个实收资本做个调整,调整到其他应付款里面,后期法人发分红的时候冲掉。让法人打一笔10万的投资款,再把实收资本做上,就和申报的数据一致了。这样做可以吗?
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2019-11-08
您好老师,一个新公司实收资本为0,法人存入日常发工资的现金,外账把它挂账为其他应付款,现在这个公司法人转让后到新的老板,请问老师这个原法人存入的现金挂账能否转成公司的实收资本?假如不能的话,这个其他应付款的挂账怎么处理?退款吗?
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2019-07-03
老板每月工资表工资2万,实际没有发放工资,做账时就计提了工资挂了借款。分录:借:应付职工薪酬2万,贷:其他应付款2万,实发工资就是0元。这种分录可以这么做吗?
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2021-06-18
发工资时的其它应收款和其它应付款如何解释?
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2017-02-23
老师 工资计提分录 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-未付工资 老师这个分录 合适吗?
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2018-10-15
交个税,计提工资,借,管理费用―工资,贷,应付工资,贷,应交个税,发放工资,借,应付工资,应交个税,贷,现金,这样做,对吗
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2017-09-22
老师好,6月末计提未发放工资 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,7月初月发放工资 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,发放工资的分录写错了,10月做账正确的会计应该怎么写?谢谢!
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2022-10-10
借:管理费用_工资 贷:应付职工薪酬-工资 其他应收款—个人部分 还是管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
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2018-10-22
孝顺金如何入账、应在工资表应付工资前扣除。还是在应付工资购面扣除
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2020-02-11
平时预付工资借分是其他应收款,每月计提应付工资,发放是怎么冲应付工资,其他应收款,和现金呢?
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2020-01-02
去年计提工资时,‘’应付职工薪酬-工资“做成”应付职工薪酬-应付奖金、津贴和补贴“应该怎么改正
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2016-03-07
应付职工薪酬,应付款是不是就去其他应付款―工资
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2019-05-22
计提工资:借:管理费用-工资 贷:应付工资 其他应付款-社保发工资:借:应付工资 贷:现金付社保:借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款这样对吗
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2019-03-08
计提后应付工资会计科目做错怎么调整, 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款_xx
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2015-11-27
您好老师,在应付职工薪酬下面设个二级科目工资,做分录计提时借管理费用-工资(实付工资+社保+公积金)贷应付职工薪酬-工资(实付工资)贷应付职工薪酬-社保,贷应付职工薪酬-公积金,老师是这样做吗,二级科目工资里面是写实付工资吧
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2019-10-09
在职工的工资中扣的工会会费,现在已经扣了,贷方做的是其它应付款——个人工会会经,借方做什么科目
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2019-04-04
大家工资用的是什么科目?应付工资还是应付职工薪酬?
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2017-06-11
公司注销,其他应付款那里有数字,是之前法人拿钱出来发工资,税局要求调平,怎么调
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2017-11-06
请问老师:公司有很多人辞职不干等原因,造成未发工资数额挺大。(我们记到了其他应付款-未发工资),有些人员名单和工资有记录,有些没有。其中有相当一大部分的工资不会再发放,这个结余金额该怎么处理
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2019-08-24
老师,老板用自己的钱给员工发工资,没有经过出纳,直接发给员工的,这个钱要打收据吗?还是直接挂到其他应付款-某人
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2019-10-12