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老师您好!请问应交增值税借方余额怎么调整,,转出未交增值税也是借方余额,我们每个月都要交增值税。
1/742
2019-09-24
请问 为什么
增值税余额
在贷方是负数呢? 未交增值税贷方有余额 到了该缴纳增值税的时候怎么做账呢
2/1267
2019-07-10
增值税-销项税额和增值税-进项税额的余额金额越来越大,可以结转吗?
1/1634
2017-09-28
增值税-销项税额和增值税-进项税额的余额金额越来越大,可以结转吗
1/1118
2017-09-28
老师您好,我现在增值税有564.12元的留抵,和55.9元减免
增值税余额
,合计620.02元,这是我的科目余额表,但是我未交增值税贷方有数,但其实是不用交的,帐务怎么处理?我现在不知道我的科目余额对不对
1/679
2019-06-11
增值税主表第25行有正数余额,且大于上期的增值税额
1/556
2021-08-10
老师我单位没有欠税,但是余额表上,进项税额借方余额4205433.18元,转出未交增值税借方余额355793.41元,进项税额转出贷方余额216835.51元,销项税额贷方余额4392371.58元,未交增值税借方余额83630.99元,现在我咋调账
3/1519
2019-05-18
结转增值税时,应交税费-应交增值税-转出未交增值税 一般都 是贷方有余额吧,借方有余额正常吗,是表示什么?
1/875
2019-12-07
老师,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)是一直有余额的吗?余额表示的是本年累计应交的增值税对吗?
4/2100
2022-04-07
应交税费-应交增值税销项税大于进项税,月底余额在贷方,科目余额时月底要做一笔借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,老师如果这样做的话只是应交税费科目无余额了,应交税费-应交增值税销项税科目还是有余额撒?
2/1022
2016-08-22
年末的时候应交税费-应交增值税(销项税额)和应交税费-应交增值税(进项税额)的余额怎么做账?还有应交税费-应交增值税(转出未交增值税)也要余额,怎么处理?
1/1235
2017-12-28
年末怎么结转增值税销项税额,进项税额,和转出未交增值的余额?
2/1671
2017-02-23
应交税费余额和应交税费―应交
增值税余额
要相等吗
1/1465
2019-03-13
交接账务时发现2020年末有未交增值税贷方余额100元,转出未交增值税借方余额181元,应交税费—应交增值税借方余额1318元,是否需要对未交增值税科目进行结转,如何结转?
1/748
2021-04-06
年底根据应交税费-应交增值税科目的余额情况来结转,如果该科目的余额为借方的,将年底借方余额转入次年的应交税费-应交增值税-进项税额,如果该科目的余额为贷方的,将年底贷方余额转入次年的应交税费-应交增值税-销项税额,其余三级科目全部清零.结转分录:1、结转进项税额:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)2、结转销项税额:借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额):借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税如进项余额大于销项余额,年底这样结转的结果,不是在未交增值税的借方吗,并没有反映在进项的借方啊
1/1583
2019-01-11
小企业的
增值税余额
在贷方可以吗
1/531
2019-01-11
本月转出未交增值税12万,但是有一笔预缴的增值税24万,请问本月是不是可以借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)12万,贷:应交税费-未交增长税 借:应交税费-未交增长税 贷:应交税费-预交增值税 12万,这样就可以不用缴纳增值税和附加税了呢?应交税费-预交增值税的期末余额就是12万是吗?应交税费-销项税额,进项税额转出额期末是有余额,余额在贷方的是吗?应交税费-进项税额,转出未交增值税的余额是在借方的是吗?余额都是一直累计下来的余额吗?
1/448
2019-07-02
年中建账,录入期初余额,其中应交增值税中进项税额,销项税额以及未交增值税这个期初余额怎么填?
1/2675
2016-10-04
老师问下未缴增值税科目余额下来比实际少了2分,怎么调一下呢
3/913
2020-01-02
转出未交增值税期初余额在借方怎么处理,应交税费—应交增值税借方有余额,如下图
1/1319
2021-03-01
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