我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好,同学,如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的,可以先在应收账款里面挂账,暂时不确定收入。如果超过一年了,我就建议要转做收入了,确定无票收入 答
我们23年给一家客户预开了发票 当时计入了收入 问
同学,你好,23年开的发票已经确定收入了。但是呢,当时没有结转成本,而是在后期什么时候回款的时候,什么时候又结转了主营业务成本,对吗?如果说您的内账在23年的时候没确定收入,没关系的。可以现在在25年的内账里面直接确定收入,然后结转对应的成本儿就可以的。 答
老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在 问
是的,就是那样做就行 答
@董孝彬老师,追问次数用完,那如果回去5月修改,账和 问
姑娘,反结账到5月,做收入分录,要更正2季度所得税申报表了,我们账上有亏损么,要交所得税的话还有滞纳金呢,您太小心了,只管申报在9月份,没事的,4700元,啥时卖货,税务局怎么会知道呢,担心的话,再打12366问,说5月预收款,9月发货 的,肯定说9月可以 答
请问绿化园林类的公司收入与成本和人工的占比是 问
您好, 人工费 20%-40% 材料费 40%-70% 成本费用 70%-80% 答

老师您好!请问应交增值税借方余额怎么调整,,转出未交增值税也是借方余额,我们每个月都要交增值税。
答: 要交增值税的话,转出未交增值税应该是贷方余额的
老师,应交税费/未交增值税借方余额2.48万,应交税费/应交增值税借方余额2.31万,应交税费/应交增值税/销项税额贷方余额19.9万,应交税费/应交增值税/进项税额借方余额22.2万,增值税按时缴纳,不欠税,以前不知道要每月结转,现在可以调整吗,应该怎样转平?
答: 您好,根据您的金额,借应交税费未交增值税2.31贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)2.31
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我每个月都没有结转应交税费,现在应交增值税(未交增值税)和预缴增值税这两个科目余额在借方,年末需要调整吗,怎么调
答: 您好,应交税费-应交增值税-进项,和应交税费-应交增值税-销项,这两个明细科目有余额没?





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