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简述财务报告内部控制的方法
4/456
2024-12-03
内部控制的固有局限性指哪些
1/1171
2022-03-04
培训学校的学费如何内部控制
1/596
2019-05-14
强化内部人控制是什么意思呀
1/1272
2022-03-26
强化内部人控制是什么意思呢?
1/716
2023-06-05
做好现金支出内部控制的措施有哪些内容
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2023-03-08
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
1/1303
2020-05-15
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
1/704
2019-10-09
老师在什么情况下不需要了解内部控制啊
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2022-07-09
(多选)下列各项属于企业内部控制措施的有() A 运营分析控制 B 财产保护控制 C 授权审批控制 D 绩效考评控制
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2020-04-02
企业货币资金内部控制的特征有主要内容?
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2017-06-24
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
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2022-10-19
老师,控制测试用于测试和评价内部控制运行的有效性,作为企业的内控为啥不能发现交易、余额、列报的重大错报
1/726
2020-04-18
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
1/1769
2019-03-30
全部员工为什么不是内部控制的实施主体?
1/784
2022-03-05
财务报告内部控制的有效性包括
1/666
2023-02-20
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/591
2022-01-01
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/522
2024-02-21
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/261
2023-03-25
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
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2020-06-17
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