老师,我们是卖电梯和安装电梯的,安装的时候包工包 问
那个计入劳务成本-材料费 答
我公司是来料加工企业,以前开具的发票商品名称是: 问
你好,仍然是劳务*加工费 答
老师,小规模,旅游行业,这个征收率是按1%来算对吧!开 问
是的,就是那样子的哈 答
你好。公司有跨境电商 俄罗斯的OZON ,这在哪里报 问
报税分两地: 中国境内:在山东电子税务局申报增值税(出口免税 / 征税)、企业所得税、印花税等,11 月业务在 12 月征期内补报,需先完成跨境应税行为免税备案,留存报关单、销售数据等资料。 俄罗斯境内:找俄罗斯税务代表办理 INN 税号,通过俄联邦税务局系统申报 VAT、关税;Ozon 部分订单平台会代扣 VAT,需核对代扣凭证,未代扣部分由税务代表申报缴税。 答
老师,先发货的,增值税和所得税都要确认收入? 问
您好,是的,做无票收入 答

财务报告内部控制的有效性包括
答: 财务报告内部控制的有效性主要通过实施健全的内部控制体系来确保财务信息的真实性、准确性和合法性,内部控制体系包括实施控制活动、完善财务信息管理、实施规范化操作、实施调整和检查机制和改善措施,以及不断修正控制过程等活动。 具体而言,内部控制的有效性包括: 1.准确性,即财务报告应准确反映经济实质,不得存在任何虚假记录; 2.完整性,即财务报告应包括全部必要的信息,并及时反映影响财务报表的主要交易或事件; 3.及时性,即根据国家的财务报表制度及时发布财务报表; 4.有效性,即有效地控制重要的经济行为,包括采购、出售、投资和借贷等; 5.合规性,即财务报表应符合有关法律和法规规定; 6.可比性,即报告期间的财务报表及其期末财务状况之间应有可比性; 7.安全性,即采取各种措施保护财务报表的安全。 以上是财务报告内部控制的有效性的七个方面,确保财务报表的真实性、准确性、合规性和完整性,从而为公司管理和投资决策提供可靠的参考和有效依据。
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
答: 2023年4月6号-28号是注册会计师报名时间,2023年6月15日-6月30日是缴费时间,2023年8月25日-8月27日是考试时间,领取成绩书的预计时间是2024年11月。由此可见,注册会计师的报考步骤需要报名、缴费、参加考试和领取成绩书等多个环节。拓展知识:注册会计师考试具有严格的难度,考生有责任对自己的学习状态进行分析,找出自己的不足之处,合理安排学习计划,坚持自律,并争取在考前充分把握自身的学习水平。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
答: A,D在向治理层和管理层提供内部控制缺陷的信息时,注册会计师应当特别说明下列事项:(1)注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见(选项A正确);(2)审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序,并非对内部控制的有效性发表意见(选项B错误,选项D正确);(3)报告的事项仅限于注册会计师在审计过程中识别出的、认为足够重要从而值得向治理层报告的缺陷(选项C错误)。





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