利润分配未分配利润的调整分录。 问
是指本年利润转为未分配利润吗 答
公司租厂房给租客,租客要求开票。我们需要收取他 问
自己的房屋吗?一般纳税人还是小规模? 答
老师,麻烦帮忙看看,这张发票是对方代开的,发票给我 问
借:管理费用/销售费用-咨询费 贷:银行存款 答
老师,有没有一个自动根据资产负债表和利润表编制 问
会计学堂文档下载中心_会计实用文档报表下载专区_会计学堂 https://www.acc5.com/download/preview_3177.html 打开这个网址点右上角下载 答
老师,请教下 我这软件产品的分摊比例不对,应该怎么 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

什么是财务报告内部控制
答: 财务报告内部控制是一种程序,它识别和避免风险、错误和欺诈行为,以确保报告的准确性和可信度。它主要通过尽职调查、严格的内部控制体系、恰当的审计程序和内部稽查等方式,目的是捕捉和减少错误和欺诈,以便保证财务报表的有效性和真实性。它通过规定正确的报表程序来改善业务流程,确保事务处理的准确性。此外,它还确保所有资源和事务处理程序都在严格的内部控制环境中运行,以避免欺诈、故意犯规和错误。 拓展知识:财务报告内部控制也包括重点审查审计报告,以确保报表的真实性和准确性,其中包括定期审查财务报表更改,以及定期进行财务报表审计和审查,以便准确检查财务信息和财务状况。
内部控制审计的范围严格限定在财务报告内部控制审计 为什么
答: 内部控制审计一主要是与财务报告相关
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
答: 2023年4月6号-28号是注册会计师报名时间,2023年6月15日-6月30日是缴费时间,2023年8月25日-8月27日是考试时间,领取成绩书的预计时间是2024年11月。由此可见,注册会计师的报考步骤需要报名、缴费、参加考试和领取成绩书等多个环节。拓展知识:注册会计师考试具有严格的难度,考生有责任对自己的学习状态进行分析,找出自己的不足之处,合理安排学习计划,坚持自律,并争取在考前充分把握自身的学习水平。





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