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收到A省政府财政转贷的主权外债资金5 000 000元,外方政府直接将贷款支付给B市政府财政同级部门用款单位,由A市政府承担还款责任。借:债务转贷支出 5000000 贷:债务转贷收入 5000000借:待偿债净资产——应付主权外债转贷款5000000 贷:应付主权外债转贷款——应付本金5000000借:应收主权外债转贷款——应收本金5000000 贷:资产基金——应收主权外债转贷款5000000 期末确认上述B市应付主权外债转贷款的应付利息1 250 000元借:待偿债净资产——应付主权外债转贷款 1250000 贷:应付主权外债转贷款 1250000 (16)到期偿还上述各项主权外债转贷款利息1 250 000元,款由其他财政存款支付。借:债务还本支出 125 0000贷:其他财政存款 125 0000借:应付主权外债转贷款——应付本金 125 0000贷:待偿债净资产——应付主权外债转贷款 125 0000(17)到期偿还上述主权外债转贷款本金25 000 000,款由其他财政存款
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2022-12-04
老师其他应收款和其他应付款怎么区分,借款用其它应收款还是其它应付款?那车辆维修费,还车款,房贷归还房贷,支持工程费购材料款支付工程保证金,股权变更缴纳印花税还利息,还有前期借款和报账工资预呀
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2018-07-31
8月份借了一笔款给A公司,10月份归还款项,借:银行存款,贷:其他应收款,对吗?
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2018-11-09
老师你好,之前会计在18年至19年期间把进项票应收账款记错到别家公司导致账对不上,我是要在今年7月账上更正,还是在之前做的账更正呢,数量有点多。
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2020-07-19
老师应收账款为什么是1695000?不应该是1500000吗?收入写130.5销项税写19.5
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2020-03-26
答案是 借:应收账款33900 贷:主营业务收入30000 应交税费-销项税3900
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2021-05-29
1、代付报税服务费 借:其他应收款 13 贷:银行存款 13 2、收回报税服务费 借:银行存款 13 贷:其他应收款 13 这两笔分录都做完了,发现报税服务费有发票,现在才收到,有个进项可以抵扣 所以第一笔分录应该是 借:其他应收款 10 应交税费进项税额 3 贷:银行存款 13 那要怎么操作?
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2021-10-09
麻烦问一下之前预收的货款,现在这笔款和业务转给其它公司了,这分录应该怎么做 根据财务会计准则,在货款转给其它公司的情况下,应当将之前预收的货款进行调整,并将其记入应收账款。具体的分录如下: 1. 应收账款:借:预收货款;贷:应收账款 2. 应付账款:借:应付账款;贷:预收货款 应收还是其他应收
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2023-10-09
本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万元 请问,既然句子可以简化为收回应收账款,那为什么表现为坏账准备贷方增加5万元呢? 分录是:借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:坏账准备 还是 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
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2021-02-21
应收账款=应收款项+其它应收款对吗
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2021-03-26
销售收入凭证写借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 还用写借 银行存款 贷 应收账款
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2017-12-13
老师:我公司开票了,借:应收账款贷:主营业务收入应交税费应交增值税。收款借:银行存款贷:应收账款。你看可行
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2020-08-08
老师们,是否可以将公司一个月的银行回执单,应收类汇总做成一笔 借: 应收账款——a公司 1000 应收账款——b公司 33000 应收账款——c公司 2980 应收账款——d公 45820 …… 贷: 银行存款 (所有总额) 收到款项的汇总做成一笔。 借: 银行存款 (所有收到款总额) 贷: 应收账款——a公司 1000 应收账款——b公司 33000 应收账款——c公司 2980 应收账款——d公 45820 …… 手续费汇总做一笔。
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2019-07-09
借应收账款-7940 借应收账款7240 合计贷方应该是应收账款多少?
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2020-04-09
医院里,住院门诊收入中医保款先垫付,收到财政补助这部分医保拨款,怎么冲减做分录呢? 例如门诊收入 借:应收账款-门急诊医疗款 贷:事业收入-门诊收入 1.收到拨款时 借:银行存款 贷:财政拨款收入 2.收到医保款 借:银行存款 贷:应收账款-门急诊医疗款 感觉1和2做重了!应该怎么做呢
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2021-12-22
老师,我们是民办非企业单位,8月确认一项培训收入,凭证:借应收账款,贷提供服务收入-非限定性收入。9月收到账款,,凭证借银行存款,贷应收账款。这样对不?
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2023-01-12
收到供应商的退款作 借银行存款 贷应付帐款还是红字借应付帐款贷银行存款
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2016-06-28
老师,我们公司给单位发票开了,项目款没收到,借,应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,可以吗?
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2021-06-30
问题: 支付预付款(预付建筑服务费),支付方在没有收到对方专票情况下,账务处理是否合理? 借:预付账款 贷:银行存款 接收方收到款项 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
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2019-04-27
老师 我现在收到12万付款,借:银行存款 贷:应收账款!然后需要我开发票!我开装修工程明细开出来12万记账应该这样!借应收账款 贷主营业务收入和应交税金!这样记对吧
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2020-07-10
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