考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(0)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
2月份开票,3月收到付款,这样做对嘛 2月:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 3月借:银行存款 贷:应收账款
1/908
2021-04-12
如果单位收到政府扶持资金是否借:银行存款 贷:专项应付款?
1/789
2018-03-28
我司以前财务公司做外帐时,凭银行流水,在付款给供应商时,做错一笔分录:借:预收帐款XX公司,贷:银行存款,现在我接手做分录,拿到进项发票,我应该是这样做吗?借:库存商品,借:应交进项税,贷:应付帐款,还要再做一笔冲掉吗?是借:应付帐款,贷:预收帐款吗??
3/874
2018-11-20
老师,请教一下,收储付一笔地块成本,本应财政拨款才付,(借收储项目,贷银行存款,先从银行垫付,)次月财政款到,又转到实体户,借收储项目,贷收储项目,借银行存款,贷收储项目),总觉得有点不对,请教一下老师
1/729
2020-02-12
答案2中最后的。借:销售费用12000 应交税费——应交增值税(销项税额)720 贷:应收账款12720。老师怎么是应收账款呢?不应该是应付账款吗?这里是在贷方增加,是不是应该是应付账款?
1/753
2020-07-13
5号收10万,做预收帐款,8号开票,会计分录是借应收帐款10万,贷主营业务收入,贷应交税金,贷应收帐款10万,借预收帐款10万
1/1105
2017-05-12
公司有一个别人挂靠资质的业务,就是先签合同,给人家开合同上的金额发票,还没收到钱,然后他们找来进项票费用票,给我们抵费用成本,款打过来后按他找来的进项票费用票把钱打到对方账户!有挂靠费这个业务直接做凭证入账,有点儿糊涂了呢,怎么做您给审查下:开出去发票没收到钱:借:其他应收账款 贷:应交税费-应交增值 税(销项) 贷:其他业务收入收到进项票:借:原材料/费用借:应交税费-应交增值税(进项) 贷:其他应付款收到销项票款:借:银行存款-公户 贷:其他应收款付进项票材料费用款:借:其他应付款款 贷:银行存款-公户这笔业务就做完了吗
1/904
2019-04-01
老师:为什么是贷:银行存款-100 贷:预收账款-100 借:银行存款100 贷:应收账款100
1/752
2019-01-25
第8题a选项为什么是借:管理费用 贷:库存现金/其他应收款。为什么是其他应收款而不是其他应付款
1/1454
2020-05-07
请问一下,老师,我有应收贷方负数,我问了以前会计,说是预收账款,下面有应收账款收入,要怎么冲平应收账款负数,假如我不使用预收账款,我这样做分录,老师帮忙看看对不对,借应收账款负数,贷主营业务收入,贷应交税费销项税额这样可以吗
2/964
2021-02-22
我司如果应收账款和预收账款余额是贷方的,是不是应该不用提坏帐准备金呀
1/623
2019-01-04
这个月的办公室租赁费还没有发票,入账时可以入暂支款:其他应收款-暂支款-XX员工,贷:银行存款,等收到发票了再 借:管理费用-办公费 应交税费-进项税 贷:其他应收款-暂支款-XX员工 吗?
1/372
2019-09-19
在企业发生坏账时,货物又完全不能退回,应收账款中的销项税怎么处理呢谢谢
1/1408
2020-03-16
别人公司挂靠公司项目,开票出去50万,做分录?收到挂靠项目的钱50万,,扣管理费5000,然后各种税金26946.12,转帐给挂靠老板:468053.88 那我怎么做分录啊?开票 借:应收账款-XX项目 50万 贷:主营业务收入456310.68 应交税金:13689.32 收到银行转来的钱借:银行存款 50万贷:应收账款 XX项目 50万转账给挂靠老板借:其他应收款-XX老板 468053.88贷:银行存款 468053.88结转成本和收入是怎么结转分录是?
3/1518
2017-02-06
题目(4)注明款尚未收到,为什么答案A不对?(选择的答案是AB)款项尚未收到的会计分录借:应收账款6000 贷:其他应收款6000
2/1080
2019-03-24
问下归还借款,是借:银行存款,贷:其他应收款还是贷:其他应付款?
1/1696
2020-03-09
借:其他应付款贷:银行存款 借:其他应收款贷:银行存款 什么区别
1/844
2023-10-12
问题: 支付预付款(预付建筑服务费),支付方在没有收到对方专票情况下,账务处理是否合理? 借:预付账款 贷:银行存款 接收方收到款项 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
1/1041
2019-04-27
原材料暂估: 借 原材料 贷 应付账款_暂估入库 收到发票: 借 原材料 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 应付账款 冲暂估: 借 原材料 贷 应付账款_暂估入库 收到红票账务处理?是否要做进项转出?
1/1151
2019-08-01
老师其他应收款和其他应付款怎么区分,借款用其它应收款还是其它应付款?那车辆维修费,还车款,房贷归还房贷,支持工程费购材料款支付工程保证金,股权变更缴纳印花税还利息,还有前期借款和报账工资预呀
1/1048
2018-07-31
首页
上一页
1 ...
53
54
55
56
57
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录