请问一下,老师,我有应收贷方负数,我问了以前会计,说是预收账款,下面有应收账款收入,要怎么冲平应收账款负数,假如我不使用预收账款,我这样做分录,老师帮忙看看对不对,借应收账款负数,贷主营业务收入,贷应交税费销项税额这样可以吗
葡萄
于2021-02-22 18:06 发布 1125次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2021-02-22 18:08
你好,应收贷方负数,我问了以前会计,说是预收账款。贷应收账款,贷应交税费--增值税
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你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43

你好,第二个分录是不是借;银行存款,贷;预收账款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58

你好; 你们销售 设备的话; 可以这样来做账的; 做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费
2022-04-14 15:12:46

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

对于这种跨年度的记账错误更正,您可以通过以下步骤进行处理:
1.编制更正凭证借:预收账款贷:应收账款
2.在摘要中注明“更正[具体年份]第[凭证号]凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
这样处理可以纠正之前的错误记账,使账务记录准确反映业务实际情况。
例如,如果错误发生在 2023 年 12 月的第 50 号凭证,那么在 2024 年进行更正时,摘要可以写为“更正 2023 年 12 月第 50 号凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
2024-07-05 13:57:35
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