送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2021-02-22 18:08

你好,应收贷方负数,我问了以前会计,说是预收账款。贷应收账款,贷应交税费--增值税

葡萄 追问

2021-02-22 18:12

老师,不可以做到应收账款借方红字吗?,我前面做的分录不对吗?应收账款借方红字,不就代表预收吗?贷方确认主营业务收入,税金

庄老师 解答

2021-02-22 18:13

你好,直接做到贷方,直接抵销掉,

葡萄 追问

2021-02-22 18:16

老师的意思是,贷主营业务收入贷应交税费销项,贷应收账款

庄老师 解答

2021-02-22 18:20

你好,预收款项时,应收账款不可能是负数,应该是正数的。借银行存款100,贷应收账款100

庄老师 解答

2021-02-22 18:21

现在要冲减掉,贷主营业务收入,应交税费,贷应收账款-100

葡萄 追问

2021-02-22 18:32

老师我被这个科目绕晕了,现在应收账款负数是不是代表我欠客户的钱,正数代表我应该收的钱,负数代表我多收的钱,理解对吗

葡萄 追问

2021-02-22 19:26

老师我想请教一个问题,就是应收账款负数代表预收,老师我从账上怎么看出他有没有发货,确认收入呢?

庄老师 解答

2021-02-22 20:52

你好,看看有没有结转库存商品

葡萄 追问

2021-02-22 21:01

是劳务收入,搞建筑安装

庄老师 解答

2021-02-23 07:16

你好,要看劳务成本有没有结转,一般是按完工百分比确认收入和成本,

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相关问题讨论
你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
你好,第二个分录是不是借;银行存款,贷;预收账款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58
你好; 你们销售 设备的话; 可以这样来做账的; 做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费
2022-04-14 15:12:46
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
对于这种跨年度的记账错误更正,您可以通过以下步骤进行处理: 1.编制更正凭证借:预收账款贷:应收账款 2.在摘要中注明“更正[具体年份]第[凭证号]凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。 这样处理可以纠正之前的错误记账,使账务记录准确反映业务实际情况。 例如,如果错误发生在 2023 年 12 月的第 50 号凭证,那么在 2024 年进行更正时,摘要可以写为“更正 2023 年 12 月第 50 号凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
2024-07-05 13:57:35
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