请问都是有没有 借 管理费用 贷 银行存款
1/771
2016-05-31
销售商品的消费税,怎么做分录,这样对吗? 借:税金及附加 贷:银行贷款
1/435
2022-03-28
你好,老师,中秋季福利发的是月饼,公司人员比较少,可不可不走库存商品,直接借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 或者 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
2/135
2024-09-24
银行存款支付运输费 借制造费用-运输费用 应交增值税进项 贷银行存款 这样对吗
2/837
2019-05-07
2020手续费以扣款回单入账,借:财务费用 贷:银行存款。2021年手续费专票开来,怎么做账?
1/790
2021-06-17
装修费用分录怎么写?按三年分摊。借:长期待摊费用--装修费60000 贷:银行存款60000分摊进借:管理费用 :1666.67 贷:长期待摊费用--装修费1666.67
1/1181
2019-02-21
老师,先付钱,货也收到 ,但是发票没到,分录这样做对吗:预付账款,贷:银行存款。借:库存商品,贷:预付账款 —暂估借:库存~负数,贷:预付~暂估负数借:库存~,应交税费-应交增值税(进项)贷:预付账款
3/367
2023-12-05
甲公司(融资租赁公司)2020年9月份从厂家购买一件机械设备,总价580万,乙公司(承租方)支付首付款116万,余款464万,通过融资租赁公司贷款5年,利息共计833380元。2021年1月份开始每月等额本息还款91223元,出租方(融资公司)于2021年2月份开具首付款116万增值税专用发票给承租方,并且每3个月(即每季度)开具一次融资租赁*租金的专用发票给承租方。承租方会计分录怎么做?
1/40
2023-11-23
请问老师,公司预付款92850,借:预付账款92850,贷:银行存款92850。实际付款80000,借:管理费用80000,贷:预付账款80000。剩余12850,是客户交款,该怎样做分录呢?
1/444
2020-05-29
建筑公司的被挂靠方,我付挂靠方款时,借应付账款 贷银行存款 其他业务收入(管理费),收到扣的挂靠方税费时,借库存现金,贷其他应付款,这样对吗?
1/1015
2018-08-20
现在取消待摊费用,预付的房租没收到发票,先按月摊销的,付款时借预付账款 贷银行存款 摊销时借管理费用 贷预付账款 那收到发票时怎么做凭证。
5/1495
2018-09-18
老师,开户时账上没钱,自己存了一笔25,然后扣手续费扣了25,做账时借:银行存款,贷:其他应付款,借:管理费用,贷:银行存款,这样的话其他应付款怎么办呢
2/761
2021-12-10
服装厂发货时的运费应该是销售费用吧,未付款,贷方是写其他应付款还是应付账款?
1/1002
2018-08-23
对公银行收到利息138.36元,分录是借:银行存款 138.36 贷财务费用-利息收入138.36吗?还是做借:银行存款138.36 贷:财务费用-利息收入-138.36
1/857
2021-04-05
老师你好!向银行贷款的利息费用,实际发生时借:财务费用 贷:银行存款。这是之前老会计做的分录。这样有什么问题吗?
3/297
2022-03-01
房屋租赁合同的印花税怎么做账?计提时:借:管理费用 贷:其他应付款缴纳时:借:应交税费-应交印花税 贷:现金、银行存款
1/1757
2017-07-23
收不回的结汇损益 借 财务费用-汇兑损益 贷: 应收账款 多结汇的话 就 借 应收账款 贷 财务费用-汇兑损益 吗 我这样做对吗
1/1265
2019-01-10
企业用计提的党组织经费购买固定资产,借记其他应付款党组织活动经费,贷记银行存款,借记固定资产,贷记什么科目
1/1222
2022-07-15
支付广告费,发票没回来,借预付账款,贷银行,之后每个月摊销借管理费用,贷预付账款,那发票回来之后怎么做分录啊
1/1271
2019-10-31
贷款放款和贷款还款的会计分录怎么写
1/4621
2020-07-09